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  • 简介:为了全面贯彻落实全区审计机关精神文明建设会议精神和《2009至2011年审计系统文明行业创建规划》,9月12日,中卫审计局召开全市审计机关精神文明建设工作会议,对全市审计机关文明行业创建目标任务再动员、再部署、再鼓劲、再加压。

  • 标签: 审计机关 文明行业 中卫市 精神文明建设工作 进程 审计系统
  • 简介:为进一步提高审计工作透明度,扩大公众知情权,全力打造阳光审计,吴忠审计局从四个方面积极推行审计公告制度。一是逐步规范操作程序,避免造成不良影响。制定了《吴忠审计局审计结果公告暂行办法》,使审计公告有“法”可依。二是进一步拓宽公告渠道,增强审计执法透明度。通过新闻媒体、印发公告文本等多渠道发布审计结果。

  • 标签: 审计结果公告 审计局 吴忠市 审计公告制度 公众知情权 审计工作
  • 简介:张开同志任职投资局剐局长,分管审计三处、轨道组等处室。而对巨大的工作压力,为保证市民关注的城市轨道变通、城市道路等重点工程的顺利进行,她带领分管处室认真落实市政府部署的各项任务,认真履行监督职责,

  • 标签: 深圳市审计局 优秀党员 张开 工作作风
  • 简介:12月10日,沈阳总商会海城商会在辽宁大厦成立,首批300多家工商企业加入商会。这是在沈阳成立的第一家省内城市商会。

  • 标签: 沈阳市 商会 海城 工商企业
  • 简介:一、提高救助标准,实现应保尽保普兰店、瓦房店和庄河三农村低保标准由原来的840元/年提高到1500元/年,旅顺口、长海县和金州的农村低保标准由原来的1200元/年提高到1800元/年,开发区窕村低保标准达到2400元/年,使全市农村低保平均标准由920元/年提高到1650元/年,接近全市农村人均纯收入的1/3。

  • 标签: 农村低保 运作规范 大连市 有序 管理 公开
  • 简介:6月3日,德阳审计局为帮助审计人员走出地震阴影,更好的开展繁重的灾后恢复重建审计任务,邀请中国青少年发展基金会“心灵守望计划”德阳服务基地的海蓝博士来单位进行心理健康讲座。海蓝博士一开场便让每个审计人员提出自身遇到的心理压力问题,

  • 标签: 心理健康讲座 德阳市 审计局 中国青少年发展基金会 审计人员 审计任务
  • 简介:温热这方后土──宝鸡审计事务所纪实本刊记者培录兴国红杏吐蕊,迎春鹅黄。踏着早春万物复苏的原野,我们来到华夏始祖炎帝神农氏故里宝鸡采访。这一是一方淳厚而神奇的黄土地。一踏上这片依依后土,思绪久远,胸襟廖廓。迫于采访时日较紧,我们无暇观览山光水色的灵奇...

  • 标签: 审计事务所 炎帝神农氏 社会审计 建设单位 承包合同 预算定额
  • 简介:为了提高审计质量,降低审计风险,中卫审计局对经济责任审计工作,采取五项措施,规范其审计操作。一是实行单位和个人承诺制度。被审计单位就所提供的资料和情况的真实完整性作出承诺;领导干部就个人任期内履行经济责任情况和个人廉洁自律情况进行承诺。二是推行审计公示和举报制度。

  • 标签: 经济责任审计工作 审计局 中卫市 被审计单位 承诺制度 审计质量
  • 简介:为进一步深化机关效能建设,切实抓好“四条禁令”等各项规章制度的贯彻落实,加强对日常工作纪律、“八不准”审计纪律等执行情况的督查,审计局出台了纪律执行督查制度,并专门成立了以局长为组长的纪律执行督查领导小组和督查办,落实专门人员具体负责纪律督查工作。督查办重点检查日常办公纪律的执行情况,审计工作有关制度的贯彻执行情况,审计“八不准”纪律的执行情况,党风

  • 标签: 嵊州市审计局 纪律执行督查制度 审计纪律 审计质量 审计回访制度
  • 简介:2009年12月18日.宜宾审计学和市内部审计协会召开常务理事(扩大)会议,总结2009年审计学会和内部审计协会工作,通报审计学会和内部审计协会顺利通过科协改革验收工作相关情况.并对2010年的工作进行了部署。大会还就审计学会和内部审计协会内部治理、民主建设、能力建设和队伍建设以及在提供服务、反映诉求、规范行为方面存在的突出问题.向与会代表发放问卷调查。有82%的代表队为宜宾市两会工作在上述各方面都做得好。会上各常务理事对本单位的内部审计工作的开展情况.进行了热烈的交流。会议始终洋溢着热烈、祥和的气氛。

  • 标签: 内部审计协会 审计学会 宜宾市 部署 内审 内部审计工作
  • 简介:十七大报告提出了坚持改革开放、推动科学发展、促进社会和谐和全面建设小康社会的历史任务,提出了要在2020年基本建立覆盖城乡居民的社会保障体系。随着经济发展步伐的不断加快,北京紧紧围绕“新北京、新奥运”战略构想,充分发挥公共财政职能作用,着力改善和保障民生,促进首都经济社会又好又快发展,努力构建和谐社会首善之区,

  • 标签: 社会保障体系 北京市 统筹城乡 全面建设小康社会 财政职能作用 构建和谐社会
  • 简介:4月1日.遂宁审计局根据市政府机构改革方案及市编委下发的规定,设置内部审计指导科,核定人员编制2人。其内部审计指导的职责是:一是全面负责对市级党政机关、企业、事业,单位和民营企业内审工作的指导、协调工作;负责内审人员的培训、学习工作:沟通、传递内审信息。

  • 标签: 内部审计 指导职责 审计局 遂宁市 机构改革方案 内审工作
  • 简介:为切实履行审计监督职责,使审计机关党风廉政建设落到实处,石嘴山审计局着力构建廉洁从审工作机制,确保“五个到位”。一是确保党风廉政建设责任制落实到位。在工作中实行“领导到位、责任到位、考核到位”,来保障党风廉政建设责任制的严格落实。

  • 标签: 石嘴山市 审计局 党风廉政建设责任制 廉洁 审计监督职责 审计机关
  • 简介:今年以来,邛崃审计局进一步强化机关效能建设,狠抓干部作风整顿,以“人、法、技”建设为主,强化干部政治、思想、业务素质提高,找准工作中“慢作风”、“办事拖沓”等个别现象结症,分析存在的原因,落实改进和完善工作的举措,取得显著成效。全局已出现纪律严明、执法严格、工作效用显著提高的局面,

  • 标签: 机关效能建设 邛崃市审计局 干部作风 业务素质 纪律